關于對跨境通寶電子商務股份有限公司采取責令改正措施的決定 〔2022〕1號 跨境通寶電子商務股份有限公司: 經查,發(fā)現你公司存在以下違規(guī)事項: 一、公司治理與內部控制方面 1.公司治理、內部控制存在重大缺陷。香港環(huán)球易購電子商務有限公司處置2019年26.45億元、2020年17.79億元存貨無原始單據且審批手續(xù)不完善,《子公司管理制度》未能有效執(zhí)行。 2.公司未對香港環(huán)球實現有效管控。2020年10月-12月,香港環(huán)球易購電子商務有限公司“ERS費用報銷系統(tǒng)-PRODUCT”系統(tǒng)發(fā)生多筆處置報廢存貨的申請與審批流程,處置報廢存貨金額合計為17.79億元,占公司2019年末總資產比例為16.93%、凈資產比例為38.99%。上述事項未按照公司《子公司管理制度》履行審議程序,無原始單據且審批手續(xù)不完善。 3.公司對原子公司帕拓遜管控不足。2020年度,深圳前海帕拓遜網絡技術有限公司通過簽署《管理服務合同》的形式分別向公司董事長兼總經理鄧少煒及董事劉永成發(fā)放高額稅前獎金。公司未對該薪酬激勵方案及發(fā)放獎金等事項進行有效控制。 二、財務管理方面 1.未及時收集會計信息。香港環(huán)球易購電子商務有限公司2020年6.3億元商品采購事項以及17.79億元存貨報廢事項發(fā)生后,財務部門未及時收集整理有關事項的原始單據或憑證。 2.香港環(huán)球易購電子商務有限公司將17.79億元報廢存貨列入營業(yè)成本,與存貨處置有關的會計處理錯誤,導致公司合并報表列報錯誤。 公司在公司治理、內部控制方面存在重大缺陷、對部分子公司未能實施有效管控、財務管理不完善,反映出公司在規(guī)范運作方面存在問題。不符合《關于印發(fā)企業(yè)內部控制配套指引的通知》(財會〔2010〕11號)之《企業(yè)內部控制應用指引第1號——組織架構》第十條、《企業(yè)內部控制應用指引第14號——財務報告》第六條的規(guī)定。 按照《上市公司現場檢查辦法》(證監(jiān)會公告〔2010〕12號)第二十一條第一款的規(guī)定,我局決定對你公司采取責令改正的監(jiān)管措施,并記入證券期貨市場誠信檔案。你公司應在收到本決定之日起,立即進行整改,認真學習相關法律法規(guī),完善公司治理與內部控制機制,進一步提升財務管理質量,切實提高規(guī)范運作水平,并于1個月內將整改落實情況書面報送我局。 如果對本監(jiān)督管理措施不服,可以在收到本決定書之日起60日內向中國證券監(jiān)督管理委員會提出行政復議申請,也可以在收到本決定書之日起6個月內向有管轄權的人民法院提起訴訟。復議與訴訟期間,上述監(jiān)督管理措施不停止執(zhí)行。 中國證監(jiān)會山西監(jiān)管局 2022年1月5日 |
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